镇2024年度审计工作计划
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为全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务,按照市、区委及上级审计机关的部署要求,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益、审计主责主业,依法全面履行审计监督保障职责,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,以高质量审计服务XX现代化建设发展大局。我办现结合XX镇内部审计制度及具体情况,制定2024年XX镇内部审计工作计划,具体如下:
一、指导思想
坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻***总书记对审计工作的重要指示和批示精神,加强内部审计机构建设,创新内部审计理念,完善内部审计制度,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险和完善治理等方面的基础性、源头性自我监管作用,实现内部审计在加强权力制约、构筑惩防体系方面的监督保障功能,最大程度服务我镇经济社会平稳健康发展。
二、工作目标
为贯彻落实《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》(浦委办发〔2021〕74号)精神,结合我镇实际,2024年制定八大类工作:一是组织实施本级政府全口径预算管理和执行情况,提高财政资源统筹力度,推动财政政策加力提效;二是组织实施镇属单位年度财务收支审计,促进完善镇级财务管理制度,提升财务管理规范化水平;三是组织实施事业单位、村(居)、公司等领导干部离任经济责任审计,加强党政领导干部的管理和监督,强化权力运行过程监督全覆盖;四是组织实施政府投资建设项目审计,对政府投资建设项目的总概算、预算的执行和调整情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,进一步进行审计监督;五是开展2023年度财务决算报表审计;六是开展2023年度工会经费使用情况审计、XX镇2016-2023年度村集体经济组织收益分配专项审计以及集体企业资产清理专项审计;七是继续做好2023年度审计整改跟踪回访工作;八是积极组织开展审计培训工作。
三、主要任务
2024年共安排138项审计项目,其中:2023年度财政预决算专项审计1项(全口径预算管理和执行情况,涉及政府2个专户、事业单位7家、综合行政执法机构1家)、财务收支审计15项、镇管领导干部任期经济责任审计8项、政府投资建设项目工程竣工审计100项、2023年度财务决算报表审计9项、专项检查3项(2023年度工会经费使用情况审计1项、XX镇2016-2023年度村集体经济组织收益分配专项审计、集体企业资产清理专项审计1项)、审计整改情况跟踪审计1项、审计培训1项。具体内容如下:
(一)不断提升财政预决算审计质效
2024年,计划对政府2个账户、7家事业单位、1家综合行政执法机构进行2023年度财政预决算专项审计。着眼“小切口”发力,加大对民生资金使用绩效的延伸审计力度,重点关注民生资金管理情况及使用效果,着力提高财政资金的绩效管理水平,促进民生领域重大政策落实落地。着力打破财政预决算审计思维定式,坚持研审结合,以研促审,不断创新审计方式方法,助力镇本级财政预决算审计提质增效。
(二)开展财务收支情况审计
充分发挥内部审计纠错防弊的作用,切实加强对财政财务收支和有关经济活动的审计,保障公共资金、国有资产、国有资源的安全完整和经济活动的真实、合法、有效。2024年对上海市浦东新区XX镇居家养老服务中心等15家单位进行2022—2023年度财务收支情况审计。重点审计财经法纪及镇党委、政府、纪委制定的各项规章制度执行情况,专项资金的管理,集体资产处置、债权债务管理等情况,完善推动高质量发展的财政制度体系,为全镇各项事业高速发展保驾护航。
(三)开展镇管领导干部经济责任审计
重点关注领导干部贯彻执行中央、市、区、镇决策部署落实及相关政策措施、发展规划的制定、执行和效果,财政财务收支和经济运行风险防范,以及落实党风廉政建设责任和廉洁从政规定等情况,揭示贯彻执行决策部署不到位、重大经济事项未经决策程序或违规决策、内部控制管理不规范、经济风险防范不
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