内审
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X县审计局2023年内部审计工作总结
X县审计局2023年内部审计工作总结 2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内…
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区卫健系统2024年度内部审计工作计划
区卫健系统2024年度内部审计工作计划 一、总体目标 内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部审计职责;要保有“经济卫士”本色…
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督 浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督 内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,…
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国有企业内部审计监督方面的问题及建议
国有企业内部审计监督方面的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监…
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关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…
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(12篇)关于内控合规工作总结
关于内控合规工作总结(12篇)内控合规工作总结 第一篇通过今年“合规管理年”全行开展的一系列内控与合规制度的学习教育活动,我深知内控合规涉及全行各条线、各部门,覆盖全行的每一个环节…